一、部门主要职责及机构设置
中共商南县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门。主要职责是:
1、根据党的路线、方针、政策和市、县委的部署,协调、指导政法系统各部门的工作。
2、围绕全县工作大局,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3、组织协调指导维护社会稳定工作。
4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。
5、监督政法各部门依法行使职权,督促重大案件的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织协调社会管理综合治理工作。
7、组织协调国家安全工作。
8、组织协调见义勇为工作。
9、协助县委管理政法部门的领导干部.
10、组织协调防范和处理邪教工作.
11、办理县委和市委政法委交办的其他任务。
二、2020年度部门工作任务
1、落实维护稳定责任制,做好维护社会稳定的各项工作,加强矛盾纠纷排查调处,积极预防、控制和妥善处置因人民内部矛盾纠纷引发的群众性事件及突发事件。
2、加大社会管理创新示范点建设力度,强化特殊人群服务与管理。
3、加强社会治安综合治理,深入推进平安创建活动,使群众对社会治安的满意率和平安创建知晓率稳中有升。
4、组织协调政法部门开展扫黑除恶专项斗争,妥善解决人民法院执行难问题。
5、深入开展“两学一做”等主题实践活动,扎实推进维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四项重点工作,抓好执法规范化建设,加强执法监督,积极协调督办有关重大案件,督促政法部门解决好涉法涉诉信访问题。
6、 加强国家安全人民防线建设,维护国家安全。
7、深入开展反邪教警示教育活动,构建“打防控”工作格局。
8、协助县委抓好政法部门领导班子和队伍建设。
9、组织协调相关部门深入开展社会管理综合治理工作,全力维护社会大 局和谐稳定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制11人,其中行政编制4人、事业编制7人;实有人员10人,其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员9人(人员情况说明必须插入柱状或饼状图)。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位总资产375837元,其中固定资产375837元,共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3814240元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2020年本部门一般公共预算拨款收入3814240元,较上年增加1153540元,主要原因是增加了“两长一员”工资;2020年本部门一般公共预算拨款支出3814240元,2020年本部门预算支出较上年增加1153540元,主要原因是自2020年起,镇办“两长一员”工资由县卫计局划转到县委政法委发放。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入3814240元,其中一般公共预算拨款收入3814240元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加1153540元,主要原因是自2020年起,镇办“两长一员”工资由县卫计局划转到县委政法委发放;2020年本部门财政拨款支出3814240元,其中一般公共预算拨款支出3814240元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加1153540元,主要原因是自2020年起,镇办“两长一员”工资由县卫计局划转到县委政法委发放。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出3814240元,较上年增加1153540元,主要原因是自2020年起,镇办“两长一员”工资由县卫计局划转到县委政法委发放。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出3814240元,其中:
行政运行3814240元,较上年增加1153540元,原因是自2020年起,镇办“两长一员”工资由县卫计局划转到县委政法委发放。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出3814240元,其中:
工资福利支出(301)1367406元,较上年减少63994元,原因是人员减少;
商品和服务支出(302)339346元,较上年增加51046元,原因是业务活动增加;
专项业务费2107488元,较上年增加1294488元,原因主要是自2020年起,镇办“两长一员”工资由县卫计局划转到县委政法委发放。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出3814240元,其中:
机关工资福利支出(501)2743194元,较上年增加1311794元,原因是自2020年起,镇办“两长一员”工资由县卫计局划转到县委政法委发放;
机关商品和服务支出(502)1071046元,较上年减少30654元,原因是压缩经费。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出32000元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公务接待费14000元,较上年持平;公务用车运行维护费0万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,较上年持平;会议费预算8000元,同比持平;培训费预算10000元,与上年10000元相比,同比持平。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2020年机关运行经费预算安排265786元,较上年减少22514元,主要原因是业务经费压缩。
(八)政府采购情况。
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 商品和服务支出指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。
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